বাজেট এষ্টিমেট
৫নং উপশহর ইউনিয়ন পরিষদ
উপশহর, যশোর সদর, যশোর।
অর্থ বছর - ২০১৩/২০১৪
আয়
ক্রমিক নং |
আয়ের খাত | আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেট ২০১৩-২০১৪ | চলতিবছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তীবছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ |
১. | গত বছরের জেরঃ | ৭,৪০০/- | ৭,৪০০/- |
|
২. | নিজস্ব আয়ের উৎস |
|
|
|
| ক)জমি ও বসত বাড়ীর উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স | ৩,৫০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,৬৭,৭০৪/- |
| খ) বকেয়া ট্যাক্স/কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
| গ) গৃহের এসেসমেনেটর নাম পত্তন ফি | ২০,০০০/- |
|
|
| ঙ) ট্রেড লাইসেন্স | ১,৮০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- | ১,৯১,৪৬০/- |
| চ) ভ্যান/রিক্সা লাইসেন্স/যান বাহন কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২,৪৫০/- |
| ছ) বিবাহ ও তালাক, গ্রাম আদালত ফি | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
| জ) পরিঃ পরিঃ ক্লিনিক, দোকানভাড়াও বাস স্টান্ড | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
| ঝ) |
|
|
|
| ঞ) মেলা প্রদর্শনী, টুর্নামেন্ট ও স্বেচ্ছামূলক দান | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- |
|
| ট)জন্ম নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সনদ ফি | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৪৯,৩১৫/- |
| ঠ) বিদ্যুত, বাতি ও যানবাহন কর |
|
|
|
৩। | ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
| ক) হাট বাজার, জমি ইজারা, গাছ ইজারা বাবদ | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫০,১৪১/- |
| খ) খোয়ার, গাছ বিক্রয় | ৩,০০০/- | ৩০,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৪. | সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংস্থাপনঃ |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- |
|
| খ) সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- |
|
| গ) সচিবের বেতন ও বোনাস | ১,৬৬,৩৮০/- | ১,৪৬,৯৭০/- |
|
| ঘ) দফাদারের বেতন ও বোনাস | ১৮,২০০/- | ১৮,২০০/- |
|
| ঙ) গ্রাম পুলিশগণের বেতন ও বোনাস | ১,৫৪,০০০/- | ১,৫৪,০০০/- |
|
৫. | উন্নয়নখাত (সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত অনুদান): |
|
|
|
| ক) টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, কর্মসিজন খাতে প্রাপ্ত | ৯,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
|
| থ) লোকাল গভঃ সার্পোট প্রোগ্রাম (এল,জি,এস,পি) খাতে | ১২,০০,০০০/- | ১১,৩০,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৬. | স্হানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তঃ (উপজেলা পরিষদ হতে) |
|
|
|
| ক) উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত (হাট বাজার)খাতে | ১,১০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
|
| খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) খাতে প্রাপ্ত | ৪,৬০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
|
৭. | অন্যান্য / জামানত বাজেয়াপ্ত |
|
|
|
৮. | স্হাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% খাতে প্রাপ্ত টাকা | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,৩২,৬১১/- |
৯. | ৫% খাতে প্রাপ্ত |
|
| ১৫,০০০/- |
৯. | বিবিধ আয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৬,৮৬৫/- |
| মোট আয়ঃ- | ৪৩,৬৭,৬৮০/- | ৩৮,৭৫,২৭০/- |
|
ব্যয়
ক্রমিকনং |
ব্যয়েরখাত | আগামীবছরেরবাজেটএষ্টিমেট২০১৩-২০১৪ | চলতিবছরেরবাজেট/সংশোধিতবাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তীবছরের প্রকৃতআয় ২০১১-২০১২ |
১. | সংস্থাপন খাতঃ- |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানি ভাতা | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- |
|
| খ) চেয়ারম্যানের মটরসাইকেলের তেল ও ভ্রমণ | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- | ৮,৮৫০/- |
| গ) সদস্যগণের সম্মানি ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ৬৭,৪৬০/- |
| ঘ) সদস্যগণের সম্মানি ভাতা বকেয়া | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
| ঙ) সচিবের বেতন | ১,৯০,১৬০/- | ১,৭৭,১৮০/- | ১,১৩,৬১০/- |
| চ) সচিবের বোনাস | ৩১,৬৯০/- | ১৮,৭৮০/- |
|
| ছ) দফাদারের বেতন ও বোনাস | ২৯,৪০০/- | ২৯,৪০০/- |
|
| জ) গ্রাম পুলিশগণের বেতন ও বোনাস | ২,৬৬,০০০/- | ২,৬৬,০০০/- |
|
| ঝ) সুইপারদের বেতন ও বোনাস | ১,১৫,০০০/- | ৯২,৫০০/- |
|
| ঞ) বিদ্যুত মিস্ত্রির বেতন ও বোনাস | ৯০,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ৬৪,৫০০/- |
| ট) ইলেক্ট্রিক মাল ক্রয় | ৯০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৬০,৭১৫/- |
|
|
|
|
|
২. | ট্যাক্স আদায় বাবদ কমিশনঃ-(১৫%) | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৫০,৯৩৮/- |
৩. | আনুসাংগিক ব্যয়ঃ- |
|
|
|
| ক) সেরেস্তা খাতে ব্যয় | ১,০০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৪২,৪৮৪/- |
| খ) বিদ্যুত, টেলিফোন + মোবাইল বিল বাবদ | ৪০,০০০/- | ২০,৫০০/- |
|
| গ) আপ্পায়ন + অডিট + আফিস বিল বাবদ | ৭০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৭,১৮৫/- |
| ঘ) ঈদগাহ, ধর্মীয় বিভিন্ন দিবস | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ২৫,৪৫৪/- |
| ঙ) শিক্ষা, সংস্কৃত ও ক্রিড়া খাতে | ১,৮০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- | ১২,১২৪/- |
৪. | উন্নয়ন খাতে ব্যয়ঃ |
|
|
|
| ক) কৃষি ও সেচ খাত(ড্রন ও পয় নিস্কাশন) | ৮,০০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- |
|
| খ)যোগাযোগ খাত(রাস্তা, পুল, কালর্ভাট নির্মান ও সংস্কার) | ১১,৪০,০০০/- | ১১,৫৫,০০০/- | ১৬,৫৫০/- |
| গ)স্বাস্হ্য ও পয় প্রণালী ব্যবস্হা | ১,১০,০০০/- |
| ৪২,৭২০/- |
৫. | স্যানিটেশন খাতে |
|
|
|
| ক) রিং স্লাব প্রদান + স্হাপন + প্রচার ও প্রশিক্ষণ | ১,০০,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
|
৬. | বৃক্ষ রোপন | ৪০,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
৭. | ক) নলকূপ স্থাপন ও জল সরবরাহ | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- |
|
| খ) স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও দরিদ্র সাহায্য | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- |
|
| গ) পরিষদ সংস্কার ও আসবাবপত্র | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
|
| ঘ) পত্রিকা বিল, বিঙ্গাপন ও বাজেট | ৪৪,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ১২,৫২৩/- |
৮. | ভ্যাট, আইটি ও রাজস্ব ব্যয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১০,৮১৫/- |
৯. | তথ্যসেবা কেন্দ্র ও ইন্টারনেট খাতে | ৪৩,০০০/- | ৪০,০০০/- | ২৮,০২৫/- |
১০. | ১% প্রকল্প ব্যয় |
|
| ৩,৩০,৫২৫/- |
১১. | ৫% প্রকল্প ব্যয় |
|
| ১৫,০০০/- |
১২. | বিধিদ খাতে খরচ | ৬০,০০০/- | ৫৫,০০০/- | ৮,৭৮৬/- |
| মোট ব্যয় | ৪৩,২৭,২৫০/- | ৩৮,১৭,৩৬০/- |
|
baget-2013-14_Alim
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস